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          江蘇陽光2016年度內(nèi)部控制評價報告
          2017-07-05 08:05:00
          公司代碼:600220                                               公司簡稱:江蘇陽光
          
                                      江蘇陽光股份有限公司
          
                                  2016年度內(nèi)部控制評價報告
          
          江蘇陽光股份有限公司全體股東:
          
              根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求(以下簡稱企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系),結(jié)合本公司(以下簡稱公司)內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項監(jiān)督的基礎(chǔ)上,我們對公司2016年12月31日(內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評價。
          
          一. 重要聲明
          
              按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定,建立健全和有效實施內(nèi)部控制,評價其有效性,并如實披露內(nèi)部控制評價報告是公司董事會的責(zé)任。監(jiān)事會對董事會建立和實施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運行。公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
          
              公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進(jìn)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性,故僅能為實現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。此外,由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng),或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档停鶕?jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制的有效性具有一定的風(fēng)險。
          
          二. 內(nèi)部控制評價結(jié)論
          
          1. 公司于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
          
              □是 √否
          
          2. 財務(wù)報告內(nèi)部控制評價結(jié)論
          
              √有效□無效
          
              根據(jù)公司財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷,董事會認(rèn)為,公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。
          
          3. 是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
          
              □是√否
          
              根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。
          
          4. 自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素
          
              □適用√不適用
          
              自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。
          
          5. 內(nèi)部控制審計意見是否與公司對財務(wù)報告內(nèi)部控制有效性的評價結(jié)論一致
          
              √是□否
          
          6. 內(nèi)部控制審計報告對非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的披露是否與公司內(nèi)部控制評價報告披露一致
          
              √是□否
          
          三. 內(nèi)部控制評價工作情況
          
          (一).   內(nèi)部控制評價范圍
          
              公司按照風(fēng)險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域。
          
          1. 納入評價范圍的主要單位包括:江蘇陽光股份有限公司、江蘇陽光新橋熱電有限公司、江蘇陽光
          
          云亭熱電有限公司、江蘇陽光璜塘熱電有限公司、大豐陽光熱電有限公司、江蘇陽光呢絨銷售服飾有限公司、江蘇陽光后整理有限公司、昊天投資有限公司、勝天投資有限公司、江陰金帝毛紡織有限公司、江陰賽維毛紡織有限公司、陽光埃塞俄比亞毛紡織染有限公司。
          
          2. 納入評價范圍的單位占比:
          
                                         指標(biāo)                                        占比(%)
          
          納入評價范圍單位的資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額之比                              100
          
          納入評價范圍單位的營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入總額之比                      100
          
          3. 納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括:
          
              組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化、資金活動、采購業(yè)務(wù)、生產(chǎn)計劃、銷售業(yè)務(wù)、工程項目、財務(wù)報告、合同管理、信息系統(tǒng)。
          
          4. 重點關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域主要包括:
          
              公司層面內(nèi)部控制、財務(wù)報表的編制流程、籌資與投資流程、采購與付款流程、銷售與收款流程、在建工程流程、生產(chǎn)與計劃流程。
          
          5. 上述納入評價范圍的單位、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,是否存
          
              在重大遺漏
          
              □是√否
          
          6. 是否存在法定豁免
          
              □是√否
          
          7. 其他說明事項
          
              無
          
          (二).   內(nèi)部控制評價工作依據(jù)及內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
          
              公司依據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及公司《內(nèi)控手冊》,組織開展內(nèi)部控制評價工作。
          
          1. 內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是否與以前年度存在調(diào)整
          
              □是√否
          
              公司董事會根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認(rèn)定要求,結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受度等因素,區(qū)分財務(wù)報告內(nèi)部控制和非財務(wù)報告內(nèi)部控制,研究確定了適用于本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),并與以前年度保持一致。
          
          2. 財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
          
              公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:
          
              指標(biāo)名稱         重大缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)        重要缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)        一般缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)
          
          利潤總額          錯報≥5%                3.5%≤錯報<5%          錯報<3.5%
          
          資產(chǎn)總額          錯報≥3%                1%≤錯報<3%            錯報<1%
          
          營業(yè)收入總額      錯報≥1%                0.5%≤錯報<1%          錯報<0.5%
          
          所有者權(quán)益總額   錯報≥1%                0.5%≤錯報<1%          錯報<0.5%
          
          說明:
          
          無
          
              公司確定的財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:
          
              缺陷性質(zhì)                                      定性標(biāo)準(zhǔn)
          
          重大缺陷          公司內(nèi)部控制環(huán)境無效;發(fā)現(xiàn)董事、監(jiān)事和高級管理人員重大舞弊;發(fā)現(xiàn)當(dāng)期財務(wù)
          
                            報表存在重大潛在錯報,而內(nèi)部控制在運行過程中未能發(fā)現(xiàn)該潛在錯報;已經(jīng)發(fā)現(xiàn)
          
                            并報告給管理層的重大缺陷在合理的時間后未加以改正;因會計差錯導(dǎo)致的監(jiān)管機
          
                            構(gòu)處罰;其他可能影響報表使用者正確判斷的缺陷。
          
          重要缺陷          未依照公認(rèn)會計準(zhǔn)則選擇和應(yīng)用會計政策;未建立反舞弊程序和控制措施;對于非
          
                            常規(guī)或特殊交易的賬務(wù)處理沒有建立相應(yīng)的控制機制或沒有實施且沒有相應(yīng)的補
          
                            償性控制;對于期末財務(wù)報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制
          
                            的財務(wù)報表達(dá)到真實、準(zhǔn)確的目標(biāo)。
          
          一般缺陷          未構(gòu)成重大缺陷、重要缺陷標(biāo)準(zhǔn)的其他內(nèi)部控制缺陷。
          
          說明:
          
          無
          
          3. 非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
          
              公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定量標(biāo)準(zhǔn)如下:
          
              指標(biāo)名稱         重大缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)        重要缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)        一般缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)
          
          營業(yè)收入總額      直接財產(chǎn)損失≥1%        0.5%≤直接財產(chǎn)損失<1%  直接財產(chǎn)損失<0.5%
          
          說明:
          
          無
          
              公司確定的非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷評價的定性標(biāo)準(zhǔn)如下:
          
              缺陷性質(zhì)                                      定性標(biāo)準(zhǔn)
          
          重大缺陷          違犯國家法律、法規(guī)或規(guī)范性文件;重大決策程序不科學(xué);制度缺失可能導(dǎo)致系統(tǒng)
          
                            性失效;重大或重要缺陷不能得到整改;其他對公司影響重大的情形。
          
          重要缺陷          決策程序?qū)е鲁霈F(xiàn)一般性失誤;重要業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷;關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)人員
          
                            流失嚴(yán)重;內(nèi)部控制評價的結(jié)果特別是重要缺陷未得到整改;其他對公司產(chǎn)生較大
          
                            負(fù)面影響的情形。
          
          一般缺陷          決策程序效率不高;一般業(yè)務(wù)制度或系統(tǒng)存在缺陷;一般崗位業(yè)務(wù)人員流失嚴(yán)重;
          
                            一般缺陷未得到整改。
          
          說明:
          
          無
          
          (三).   內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況
          
          1. 財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況
          
          1.1. 重大缺陷
          
              報告期內(nèi)公司是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
          
              □是√否
          
          1.2. 重要缺陷
          
              報告期內(nèi)公司是否存在財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷
          
              □是√否
          
          1.3. 一般缺陷
          
              公司內(nèi)部控制流程在日常運營中存在一般控制缺陷,但公司采用內(nèi)部控制自我評價和內(nèi)審部門專項審計的雙重評價和監(jiān)督機制,一般缺陷經(jīng)發(fā)現(xiàn)后立即整改,使公司風(fēng)險可控,對公司財務(wù)報告不構(gòu)成實質(zhì)影響。
          
          1.4. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司是否存在未完成整改的財務(wù)報告內(nèi)部控制重大
          
               缺陷
          
              □是√否
          
          1.5. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司是否存在未完成整改的財務(wù)報告內(nèi)部控制重要
          
               缺陷
          
              □是√否
          
          2. 非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定及整改情況
          
          2.1. 重大缺陷
          
              報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷
          
              □是√否
          
          2.2. 重要缺陷
          
              報告期內(nèi)公司是否發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重要缺陷
          
              □是√否
          
          2.3. 一般缺陷
          
              公司內(nèi)部控制流程在日常運營中存在一般控制缺陷,但公司采用內(nèi)部控制自我評價和內(nèi)審部門專項審計的雙重評價和監(jiān)督機制,一般缺陷經(jīng)發(fā)現(xiàn)后立即整改,使公司風(fēng)險可控,不影響公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制目標(biāo)的實現(xiàn)。
          
          2.4. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務(wù)報告內(nèi)部控制重
          
               大缺陷
          
              □是√否
          
          2.5. 經(jīng)過上述整改,于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日,公司是否發(fā)現(xiàn)未完成整改的非財務(wù)報告內(nèi)部控制重
          
               要缺陷
          
              □是√否
          
          四. 其他內(nèi)部控制相關(guān)重大事項說明
          
          1. 上一年度內(nèi)部控制缺陷整改情況
          
              □適用√不適用
          
          2. 本年度內(nèi)部控制運行情況及下一年度改進(jìn)方向
          
              √適用□不適用
          
              本年度隨著公司完善內(nèi)部控制體系工作的持續(xù)開展,公司制度及內(nèi)部控制流程執(zhí)行效果不斷增強,內(nèi)部控制在所有重大業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)均得到有效執(zhí)行,公司內(nèi)部控制體系整體運行情況良好。
          
              公司在2017年度將持續(xù)完善內(nèi)部控制體系,加強內(nèi)部控制執(zhí)行管理與監(jiān)督,提升管理效率和管理
          
          水平,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
          
          3. 其他重大事項說明
          
              □適用√不適用
          
          董事長(已經(jīng)董事會授權(quán)):陳麗芬
          
                     江蘇陽光股份有限公司
          
                            2017年4月17日
          稿件來源: 電池中國網(wǎng)
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